|
Faktúra |
DF2019/178
|
Prístup do databázy testov
|
199,00 |
s DPH |
24.09.2019 |
IŠplus |
|
|
11.04.2021 |
|
Faktúra |
DF2019/167
|
Tepovanie kobercov
|
57,72 |
s DPH |
23.09.2019 |
TEPOSERVIS, s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
Faktúra |
DF2019/166
|
Materiál-magnetky
|
2,45 |
s DPH |
23.09.2019 |
PAPERA s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
Faktúra |
DF2019/164
|
Telefon
|
55,32 |
s DPH |
23.09.2019 |
Slovak Telecom,a.s |
|
|
11.04.2021 |
|
Faktúra |
DF2019/159
|
kancelársky materiál na vyučbu
|
513,01 |
s DPH |
23.09.2019 |
PAPERA s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
Faktúra |
DF2019/165
|
Čistiace prostriedky,vrecia, toaletný papier
|
249,54 |
s DPH |
23.09.2019 |
PAPERA s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
Faktúra |
DF2019/169
|
Umývadlá,pisore,batérie- WC
|
979,91 |
s DPH |
23.09.2019 |
Grenstave s.r.o. |
|
|
11.04.2021 |
|
Faktúra |
DF2019/163
|
Materiál na výučbu
|
181,66 |
s DPH |
23.09.2019 |
STEPA Slovakia, s.r.o/CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
Faktúra |
DF2019/162
|
Skrinka
|
145,00 |
s DPH |
23.09.2019 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
11.04.2021 |
|
Faktúra |
DF2019/168
|
Materiál stavebný
|
209,20 |
s DPH |
23.09.2019 |
Peter Chlepko-stavba |
|
|
11.04.2021 |
|
Faktúra |
DF2019/174
|
Dvere 2 ks
|
198,00 |
s DPH |
23.09.2019 |
P-Parket s.r.o- |
|
|
11.04.2021 |
|
Faktúra |
DF2019/170
|
Zámky do dverí,prah drevený
|
161,30 |
s DPH |
23.09.2019 |
PORTING s.r.o. |
|
|
11.04.2021 |
|
Faktúra |
DF2019/175
|
Refakturácia-elektrina
|
-170,25 |
s DPH |
23.09.2019 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
11.04.2021 |
|
Faktúra |
DF2019/171
|
Manipuláci s drevom
|
70,00 |
s DPH |
23.09.2019 |
Rastislav Šteffek |
|
|
11.04.2021 |
|
Faktúra |
DF2019/172
|
Teplo
|
753,00 |
s DPH |
23.09.2019 |
YVEX,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
Faktúra |
DF2019/177
|
Škola v prírode-ubytovanie,strava
|
1 987,20 |
s DPH |
23.09.2019 |
INSEMA,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
Faktúra |
DF2019/161
|
Dunajský piesok
|
27,50 |
s DPH |
23.09.2019 |
DomSTAV |
|
|
11.04.2021 |
|
Faktúra |
DF2019/200
|
Umývadlá,pisore,batérie- WC
|
2,55 |
s DPH |
23.09.2019 |
Grenstave s.r.o. |
|
|
11.04.2021 |
|
Faktúra |
DF2019/173
|
Audit
|
228,00 |
s DPH |
23.09.2019 |
AT-AUDIT |
|
|
11.04.2021 |
|
Faktúra |
DF2019/160
|
Učebnice AJ
|
605,00 |
s DPH |
23.09.2019 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
11.04.2021 |