|
Faktúra |
DF2020/140
|
|
569,00 |
s DPH |
07.10.2020 |
Vodárenská spoločnosť |
|
|
11.04.2021 |
|
Faktúra |
DF2023/132
|
OZO - vývoz odpadu
|
121,75 |
s DPH |
26.09.2023 |
OZO |
|
|
24.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2023/139
|
Kancelársky materiál, čistiace prostriedky
|
516,32 |
s DPH |
04.10.2023 |
CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2023/138
|
Učebné pomôcky- predškoláci
|
249,88 |
s DPH |
04.10.2023 |
CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2023/137
|
OZO - vývoz odpadu
|
223,81 |
s DPH |
04.10.2023 |
OZO |
|
|
24.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2023/136
|
Teplo 10 /2023
|
1 064,65 |
s DPH |
04.10.2023 |
YVEX,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2023/135
|
Servisné práce, umývacie prostriedky
|
290,40 |
s DPH |
04.10.2023 |
Tatria plus, s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2023/134
|
Servisné práce, umývacie prostriedky
|
558,00 |
s DPH |
17.04.2023 |
Tatria plus, s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2023/133
|
Kontrolná činnosť
|
339,60 |
s DPH |
26.09.2023 |
AT-AUDIT |
|
|
24.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2023/131
|
Lekárnička
|
55,20 |
s DPH |
26.09.2023 |
B2B Patrner s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2023/141
|
Elektrika 9-2023
|
2 347,53 |
s DPH |
04.10.2023 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
24.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2023/130
|
Materiál- teonery, atrament
|
248,64 |
s DPH |
14.09.2023 |
Drahomír Pšenák |
|
|
24.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2023/129
|
Teplo 9 /2023
|
1 064,65 |
s DPH |
26.09.2023 |
YVEX,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2023/128
|
Teplo 8 /2023
|
1 064,65 |
s DPH |
26.09.2023 |
YVEX,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2023/127
|
Teplo 7 /2023
|
1 064,65 |
s DPH |
26.09.2023 |
YVEX,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2023/126
|
Antuka
|
1 116,00 |
s DPH |
18.09.2023 |
KLK BAU s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2023/125
|
Materiál-hadica Karcher
|
137,94 |
s DPH |
12.09.2023 |
Renost-kolieska |
|
|
24.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2023/124
|
Elektrika 8/2023
|
2 498,08 |
s DPH |
12.09.2023 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
24.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2023/123
|
IP kamera, konfigurácia,tonery
|
347,50 |
s DPH |
12.09.2023 |
Daniel Málik |
|
|
24.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2023/140
|
Tepovanie - služba
|
263,10 |
s DPH |
08.09.2023 |
FAJTA Ĺudovít |
|
|
24.01.2025 |